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                滾動欄:

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                政協武漢市委員會辦公廳2015年收支預算總表
                時間:2015-03-20 17:03
                預算01表         單位:萬元
                收          入 支             出
                項目 預算數 項目(按功能分類) 預算數 項目(按經濟→分類) 預算數
                一、財政撥▲款收入 5,883.21 201一般公共服務支出 5,041.22 工資福利支出 928.68
                二、事業收入   204公共安全支出   商品和服務支出 4,032.74
                三、上級補助收入   205教育支出   對個人和家庭補助支出 784.53
                四、附屬單位上繳收入   206科學技術支ぷ出   對企事業單位的補貼  
                五、事業單位經營收∩入   207文化體育與傳媒★支出   轉移性支出  
                六、其他收入   208社會保障和就業支出 561.31 債務∑利息支出  
                    210醫療衛生和計劃生育支出 161.16 基本建設支出  
                    211節能環保支出   其他資本性々支出 50.00
                    212城鄉社◥區支出   其他支出 87.26
                    213農林水支出      
                    214交◥通運輸支出      
                    215資源勘探信息等支≡出      
                    216商業服務業》等支出      
                    220國土資源氣象等支出      
                    221住房保障支出 119.52    
                    222糧油物ξ資儲備支出      
                    229其他支出      
                           
                本年收入合♂計 5,883.21 本年支出合『計 5,883.21 本年支出合計 5,883.21
                七、用事業基金彌補收支差額          
                八、上年結轉   結轉下年 0.00 六、結轉下年  
                收入總計 5,883.21 支出總計 5,883.21 支出總計 5,883.21

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