大发快三技巧和方法

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                中國人民政◥治協商會議武漢市委Ψ員會辦公廳2015年度部門決←算
                時間:2017-03-30 02:41

                目    錄

                第一部分  中國人民政治協商會議武〗漢市委員會辦公廳部門決算概況
                  一、主要職能
                  二、部門決算單位構成
                  三、部門人員構成
                第二部分  中▆國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2015年度部門決算情況說明
                  一、收入支出決算總體情況
                  二、收入決算情況
                  三、支出決算情況
                  四、財政撥∏款收入「支出決算總體情況
                  五、一般公共預算財政』撥款支出決算情況
                  六、一般公共預算財√政撥款基本支出決算情況
                  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費◣支出決算情況
                  八、政府性基金預算財ξ政撥款收入支出決算情況
                  九、其他重要事項的情況
                第三部分  中國人民政治協商會議武漢市委①員會辦公廳2015年度部門決算表
                  一、收入支出決算總表(表1)
                  二、收入決算表(表2)
                  三、支出決算表(表3)
                  四、財政♂撥款收入支出決算總表(表4)
                  五、一般公共預算財⌒ 政撥款支出決算表(表5)
                  六、一般公共預算財政撥款基ζ本支出決算表(表6)
                  七、一般公共預算財政撥款“三公”經▓費支出決算表(表7)
                  八、政府性基金︾預算財政撥款收入支出決算表(表8)
                第四部分 名詞解釋
                 


                第一部分 中國人民政№治協商會議武漢市委員會辦公廳概〗況

                一、部門主要職能
                  (一)負責政協武漢市委員會全體會議、常委會議、主席會議、常委會專題座談會的會務工作。
                  (二)組織◢實施政協武漢市委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定。
                  (三)負責大发快三委員調查、視察、考察、參觀、座談研討等日常活動的秘書、服務和具體組織工作。
                  (四)加強人民政協理論政策的√綜合研究和反映社情ω 民意及信息工作,接待∑人民群眾來信來訪的處理工作。
                  (五)負責大发快三工作的對內、對外宣傳工作。
                  (六)負責收集向市委、市政府及其部門反映政協委員會及各屆人士的意見和建▃議,並了解落實情況。
                  (七)負責聯系大发快三委員、在◆漢的全國政協委員、省◥政協委員。負責與市級各民主黨派、人民團々體和市委、市人大、市政府有關部門★以及區政協互相聯系,協調工作。
                  (八)負責大发快三開◎展活動的後勤保障工作。
                  (九)負責權限範圍內的人事任免與機構調整。
                  (十)負責市委、市政府交付的重大事項的聯系和辦理工作。
                  (十一)各專委會負責專委會的簡報、調查報告、會議紀要等起♂草工作;負責匯集、研究、整理、反映專委會的提案、意見和建議,並了解落實情況;負責征集、編輯、出版、發行《武▲漢文史資料》、《政協論壇》;聯系市直∞部門和單位,互相配合,協調工作。
                二、部門單位構∮成
                  從決算單位構成↓來看,中國人民政㊣治協商會議武漢市委員會辦公廳部門決算由納入獨立核算的單位本級決算組成。其中:行政單位1個、全額撥款事業單位2個。
                三、部門人員構成
                  中國人民政治協商會議武漢⌒市委員會辦公廳總編Ψ制人數134人,其中:行政編制117人,事業編制17人。在職實有」人數118人,其中:行政103人,事業15人。
                  離退休人ㄨ員86人,其中:離休2人,退休84人。
                 


                第二部分  中國人※民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2015年度部門決算情況說明

                一、2015年☉度收入支出決算總體情況
                  2015年度收入總計6,732萬元,支出總計6,732萬元。與2014年相比,收入增加571,增長9.27%,主要原因是基本支出收入增加所致。支出增加571,增長9.27%,主要原因是基本支出增加所致。
                二、2015年度收入決算情況
                  2015年度本年收入@ 合計6,732萬元。其中:財政撥款收入6,732萬元,占本年收入100%。
                三、2015年度支出決算情況
                  2015年度本▓年支出合計6,732萬元。其中:基本支出3,341萬元,占本年支█出49.63%;項目支出3,391萬元,占本☉年支出50.37%。
                四、2015年度財政撥款收入支︼出決算總體情況
                  2015年度財政撥款(含政①府性基金撥款)收支總計6,732萬元。與2014年相比,財政撥款收、支總計各增加571萬元,增長9.27%。主要原因是基本支出收、支各增加828萬元,項目◥支出收、支各減少257萬元。
                五、2015年度一般公共預算財政撥↘款支出決算情況
                  2015年一般公共△預算財政撥款支出年度預算∏為6,732萬元(包括年初部門預算、基本建設等專項資金、上級下達的專項轉移支付資金及年初結轉和結余▓資金等),支♀出決算為6,732萬元,完成年度預算Ψ的100%。其中:基本支出3,341萬元,項目支出3,391萬元。項目支出主要用於:1、委員視察、年度評優、慰問及黨派經費268萬元,主要成效是保障了全年委員視察、黨派調研等活動順利進〗行;2、各地政協︼交流、委員幹部培訓、信訪“議政建言”專版「經費等244萬元,主要成效是←保障了全年各地政協交流、幹部委員培訓』、信訪等工作的有序正常的開展;3、大发快三各專委會、《武漢文史資料》、《和諧》、書畫室經費620萬元,主要成效是保障了全年大发快三各專委會,《武漢文史資料》《和諧》兩種雜誌出版,政協書畫室等工作的順利完◣成;4、迎春茶@ 話會【、中秋座∩談會、機關食堂費用324萬元,主要成效是☆保障了全年機關大型活動及機關後勤管理運行等工作圓→滿完成;5、大发快三31個界別活動、專題協商會、市區主席專題調研經費528萬元,主要成效是保障了全年大发快三31界別活動、界別專題協商會以及市區兩級領導專項聯合調研的高■效有序的開展;6、大发快三研究室、論壇、社情民意調⌒ 研、重大課題招投標以及機關網絡升ζ級經費255萬元,主要成效是保障了大发快三研究¤室各項工作、社情★民意調研,電視論壇節目,重大課題招投標以及機關信息網絡升級等各項工作的有效開展;7、大发快三常委主席秘書長會議、領導工作及向社會購買服務經費487萬元,主要成效是保障了全年大发快三常委、主席、秘書長會議及領導◢工作順利開展,同時也保障了機關向∞社會購買勞動服務,確保了市︻政協各項工作的圓滿完成;8、不可ζ預見費87萬元,主要成效是保障了全年機關在▽職離退々休人員交通物業等年初不可預見支出;9、大发快三協商民主建設♀與人民政協理論研討會經費128萬元,主要成效是保障了全國政協理論研討會在漢順利召開,以及大发快三協商民主建設等項※目的順利進行;10、政協全會450萬元,主要成效是保障了年初大发快三十二屆五次全會的順利召♂開。
                  (一般公共預算財政撥款支出決算具體情況,按支出功ξ能分類類級科目逐類分析)
                  (一)一般公共服□務支出(類)。年度▲預算為5,638萬元,支出決算為ζ 5,638萬元,完成年度預算的100%。
                  (二)社會保障與就業支出。年度預算為814萬元,支出決︾算數為814萬元,完成年度預算的100%。
                  (三)醫療衛生及計劃生育。年度預算為161萬元,支出↙決算數為161萬元,完成年度預算的100%。
                  (四)住房保障支○出。年度預算為119萬元,支出■決算數為119萬元,完成年度預算的100%。
                六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
                  2015度一般公共預算財政撥款基本支出3,341萬元,其中,人員經費2,424萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公※積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費917萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料◤費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車∞運行維護費、其√他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
                七、2015年度一般公共預算財政撥款“三公經費支出決算㊣ 情況
                  (一)“三公”經費的單位】範圍
                  中國人民政治協◥商會議武漢市委員會辦公廳有一般公共預算財政撥款預算安排“三公”經費的單位包括中國人民政治協商會∑議武漢市委員會辦公廳本級▆及下屬1個行政單位、2個全額撥款事業單位。
                  (二)一般公共預算財政撥款“三公經費支出決算情況
                  2015年度“三公”經費財政撥款年度預算數為291萬元,支出決算為233萬元,完成№預算的80.01%,其中:
                  1.因公出國(境)費用支出決算為11萬元,完成預算△的  34.38%,比預算⊙減少21萬元,主要原因是出國◥境經費大幅下降的緣故。
                2015年中國人民政治協商會議武漢〒市委員會辦公廳因公出國(境)團組4次,8人次,實際發生支出11萬元。其中:住宿費1.4萬元、旅費8.8萬元、夥食補助費0.5萬元、雜費0.3萬元。主要用於日本、新加坡國際交流與合作團組1個、1人次;赴港澳♀交流、走訪聯系委員等7人次。通〗過赴日本、新加坡新國際交流與╲學習,增進了◆與日本、新加坡等國和出訪城市之間友誼,加深了相互№之間的政治、經濟、文化、人文的交流與了解,最大限度地宣傳了武漢改革開放和經濟發展成果。同時也學到了他們的一些↑先進的城市管理方法,為更好地推進政協工作提∮供了有益思路與經∞驗。通過︻赴港澳開展與港澳委員的互動交流,加深ζ與港澳委員聯系,使得@ 大发快三港澳委員對我市經濟、文化、社會發展更加∩關註,也極大地提高了港澳委員參與武漢經濟、文化、社會發展建設的熱情。
                  2.公務用車購置及運行維護費支出決算為214萬元,完成預◆算的92.26%;其中:
                  (1)公務用車購置費0萬元,年度無預算。本年度購∞置(更新)公務用車0輛,年末公務用車卐保有量47輛。
                  (2)公務用車運行◢維護費214萬元,完㊣ 成預算的92.24%,比※預算減少18萬元,主要原因是車輛維修與燃油費下降所致。主要用於車輛燃油、維修、保險以及橋路等,其中:燃料費93.36萬元;維修費63.82萬元;過橋過路費18.46萬元;保險費26萬元;安全獎勵費用12.36萬元。
                  3.公務接待※費支出決算為8萬元,完成預算的30.79%,比預算減少18萬元,主要原因是各地政協來漢交流,市內公務接待大』幅減少。主要用於外地◥政協來漢交流接待費。
                  2015年中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳執行公務和開展業務活動開支公務接待費8萬元。其中:外省市交流接待8萬元,主要用於外地政協來漢的接待工作60批次1080人次(其中:陪同80人次)。
                  2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2014年減少41萬元,降低14.94%,其中:因公出國(境)支出決算減少16萬元,降低59.26%;公務用車購置及※運行費支出決算減少12萬元,降低5.31%,公務接待※支出決算減少13萬元,降低61.9%。因公出國(境)費⊙用支出增加的主要原因是出國境經費大幅下降所致,公務用車購置及運行費支出決算減少的主要原因是車輛燃油與維修費用較少所◥致,公務接待支出決算減少的主要原因是外的政協來漢交流人員大幅減少所致。
                八、2015年度政ω 府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
                  中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2015年無政府性基金預算財政『撥款以及上年結轉和結余∏
                九、2015年度其他重要事項的情況
                  (一)機關運行∏經費支出情況。2015年度中國人民■政治協商會議武漢市委員會辦公廳(含參照公務員法管理的事業單位)機關運行經費支出917萬元,較2014年(同口徑)增加502萬元,增長120.96%。主要原因是從項目經費中調整了專項公用經費和專項物業管理費兩項到公用經費中所致。
                  (二)政府采購支出情況。2015年度中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳政府采♂購支出總額368萬元,其中:政政府〖采購服務支出368萬元。授予中小企業合同金額168萬元,占政府采購支出總額的45.65%。
                  (三)國有資產占用情況。截至2015年12月31日,中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳共有車輛47輛,其中,副部(省)級以上領導用車1輛,一般公務用車46輛。單位價值200萬元以上大型設備4臺(套)。
                  (四)預算績效管理工作開展情況。2015年度,中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳組織對9個項目進行了預算績效評↘價,涉及一般公共預算當△年財政撥款3,253萬元,占年初預算的◥】55.29%。績效評價結果圓滿完成了全年各項目績效目標。

                 


                第三部分  部門名稱2015年度部門決算表

                2015年度收入支出決算總表(表1)
                部門:中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳                                            單位:萬元
                項目 行次 收入 項目(按功能分類) 行次 支出
                欄次   1 欄次   2
                一、財政撥款收入 1 6,732.00 一、一般︾公共服務支出 27 5,638.00
                二、上級補助〓收入 2 0.00 二、外交支出 28 0.00
                三、事業收入 3 0.00 三、國防支出 29 0.00
                四、經營收入 4 0.00 四、公共安全♀支出 30 0.00
                五、附屬單㊣ 位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00
                六、其他收入 6 0.00 六、科學技術支出 32 0.00
                  7   七、文化體育與傳媒支出 33 0.00
                  8   八、社會㊣ 保障和就業支出 34 814.00
                  9   九、醫療衛生與計劃生☉育支出 35 161.00
                  10   十、節能環保支出 36 0.00
                  11   十一、城鄉社區支出 37 0.00
                  12   十二、農林ζ 水支出 38 0.00
                  13   十三、交通運輸支出¤ 39 0.00
                  14   十四、資源勘探信息等支出 40 0.00
                  15   十五、商業服務業等支○出 41 0.00
                  16   十六、金融支出 42 0.00
                  17   十七、援助其他地區支出 43 0.00
                  18   十八、國土海【洋氣象等支出 44 0.00
                  19   十九、住房保障支▓出 45 119.00
                  20   二十、糧油物資儲備支出 46 0.00
                  21   二十一、其他支出 47 0.00
                  22   二十二、債務還本支出 48 0.00
                  23   二十三、債務付息支出 49 0.00
                本年收入合計 24 6,732.00 本年支出合計 50 6,732.00
                    用事業基金彌補收支差額 25 0.00     結余分配 51 0.00
                    年初結轉和結余 26 0.00     年末↑結轉和結余 52 0.00
                總計 27 6,732.00 總計 53 6,732.00
                註:本表反映部門本年度的總收支■和年末結轉結余情況(含政府※性基金)。
                24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;
                51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。
                 

                 

                2015年度收入決算表(表2)  
                部門:中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳                                              單位:萬元  
                項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級〗補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入  
                支出功能分類科目▓編碼 科目名稱  
                 
                 
                欄次 1 2 3 4 5 6 7  
                合計 6,732.00 6,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                201 一般公共服』務支出 5,638.00 5,638.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                20102 政協事務 5,628.00 5,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2010201   行政運行 2,137.00 2,137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2010202   一般行政▅管理事務 2,931.00 2,931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2010204   政協會議 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2010250   事業運行 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                20104 發展與改』革事務 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2010450   事業運行 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                208 社會∞保障和就業支出 814.00 814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                20805 行政事業單位離退〇休 814.00 814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2080501   歸口管理的行政單位離※退休 810.00 810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2080502   事業單位離退休 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                210 醫療衛生與計卐劃生育支出 161.00 161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                21005 醫療保障 161.00 161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2100501   行∮政單位醫療 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2100502   事業單↑位醫療 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2100503   公務員醫療補助 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                221 住♀房保障支出 119.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                22102 住房改革支出 119.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2210201   住房公積︼金 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2210202   提租補貼 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                註:本表反映部門本年度取得的ㄨ各項收入情況(含政府性基金)。  
                1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。  

                 

                2015年度支出決算表(表3)  
                部門:中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳                                         單位:萬元  
                項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出  
                支出功能分類科目♀編碼 科目名稱  
                 
                 
                欄次 1 2 3 4 5 6  
                合計 6,732.00 3,341.00 3,391.00 0.00 0.00 0.00  
                201 一般公共服務支◥出 5,638.00 2,247.00 3,391.00 0.00 0.00 0.00  
                20102 政協事務 5,628.00 2,247.00 3,381.00 0.00 0.00 0.00  
                2010201   行政運行 2,137.00 2,137.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2010202   一般→行政管理事務 2,931.00 0.00 2,931.00 0.00 0.00 0.00  
                2010204   政協會議 450.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00  
                2010250   事業運行 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                20104 發展與改革事務 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00  
                2010450   事業運行 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00  
                208 社會】保障和就業支出 814.00 814.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                20805 行政事業單位離退休 814.00 814.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2080501   歸口管理的行⊙政單位離退休 810.00 810.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2080502   事業單位離退休 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                210 醫療衛生與計劃生育支出 161.00 161.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                21005 醫療保障 161.00 161.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2100501   行政單位醫療 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2100502   事業單位醫療 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2100503   公務員醫療補助 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                221 住房保障支出 119.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                22102 住房改革支出 119.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2210201   住房公▲積金 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2210202   提租補貼 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                註:本表反映部門本∑年度取得的各項支出情況(含政府性基金)。  
                1欄=(2+3+4+5+6)欄。  
                 

                 

                2015年度▲財政撥款收入支出決算總表(表4)
                部門:中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳                                           單位:萬元
                收     入 支     出
                項    目 行次 確定公開♂數 項目(按功能分類) 行次 確定公開數
                小計 公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
                欄    次   1 欄    次   2 3 4
                一、公共預算財政撥款 1 6,732.00 一、一般公共服務支出 29 5,638.00 5,638.00 0.00
                二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
                  3   三、國防支出 31 0.00 0.00 0.00
                  4   四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
                  5   五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00
                  6   六、科學技術支出 34 0.00 0.00 0.00
                  7   七、文化體育與傳媒支出 35 0.00 0.00 0.00
                  8   八、社會保障和就業支出 36 814.00 814.00 0.00
                  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 37 161.00 161.00 0.00
                  10   十、節能環保支出 38 0.00 0.00 0.00
                  11   十一、城鄉社區支出 39 0.00 0.00 0.00
                  12   十二、農林水支出 40 0.00 0.00 0.00
                  13   十三、交通運輸支出 41 0.00 0.00 0.00
                  14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
                  15   十五、商業服務業等支出 43 0.00 0.00 0.00
                  16   十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
                  17   十七、援助其他地區支出 45 0.00 0.00 0.00
                  18   十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00 0.00 0.00
                  19   十九、住房保障支出 47 119.00 119.00 0.00
                  20   二十、糧油物資儲備支出 48 0.00 0.00 0.00
                  21   二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
                  22   二十二、債務還本支出 50 0.00 0.00 0.00
                  23   二十三、債務付息支出 51 0.00 0.00 0.00
                本年收入合計 24 6,732.00 本年支出合計 52 6,732.00 6,732.00 0.00
                年初財政撥款結轉和結余 25 0.00 年末財政撥款結轉和結余 53 0.00 0.00 0.00
                   公共預算財政撥款 26 0.00   54      
                   政府性基金預算財政撥款 27 0.00   55      
                收入合計 28 6,732.00 支出總計 56 6,732.00 6,732.00 0.00
                註:本表反映部門∮本年度一般公共預算財政撥款和政▲府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
                24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;
                53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。
                 

                 

                2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表(表5)  
                部門:中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳                                      單位:萬元  
                項目 本年支出 基本支出 項目支出  
                支出功能分類科目編碼 科目名稱  
                 
                欄次 1 2 3  
                合計 6,732.00 3,341.00 3,391.00  
                201 一般公共服務支出 5,638.00 2,247.00 3,391.00  
                20102 政協事務 5,628.00 2,247.00 3,381.00  
                2010201   行政運行 2,137.00 2,137.00 0.00  
                2010202   一般行政管☉理事務 2,931.00 0.00 2,931.00  
                2010204   政協會議 450.00 0.00 450.00  
                2010250   事業運行 110.00 110.00 0.00  
                20104 發展與改革事務 10.00 0.00 10.00  
                2010450   事業運行 10.00 0.00 10.00  
                208 社會保障和就業支出 814.00 814.00 0.00  
                20805 行政事業單位離退休 814.00 814.00 0.00  
                2080501   歸口管理的行政單位離退◢休 810.00 810.00 0.00  
                2080502   事業單位離退休 4.00 4.00 0.00  
                210 醫療衛生與計劃生育支出 161.00 161.00 0.00  
                21005 醫療保障 161.00 161.00 0.00  
                2100501   行政單位醫療 53.00 53.00 0.00  
                2100502   事業單位醫療 6.00 6.00 0.00  
                2100503   公務員醫療補助 102.00 102.00 0.00  
                221 住房保障支出 119.00 119.00 0.00  
                22102 住房改革支出 119.00 119.00 0.00  
                2210201   住房公積金 86.00 86.00 0.00  
                2210202   提租補貼 33.00 33.00 0.00  
                註:本表反映部門本年度一ぷ般公共預算財政撥款實際支出情況。  
                1欄各行=(2+3)欄各行。  
                 

                 

                2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表(表6)  
                部門:中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳                                      單位:萬元  
                項目 本年支出合計 人員經費 公用經費  
                支出經濟分類科目編碼【 科目名稱  
                 
                欄次 1 2 3  
                合計 3,341.00 2,424.00 917.00  
                30101 基本工資 225.00 225.00 0.00  
                30102 津貼補貼 609.00 609.00 0.00  
                30103 獎金 496.00 496.00 0.00  
                30104 社會保障繳費 161.00 161.00 0.00  
                30201 辦公費 154.00 0.00 154.00  
                30202 印刷費 12.00 0.00 12.00  
                30203 咨詢費 0.00 0.00 0.00  
                30205 水費 3.00 0.00 3.00  
                30206 電費 79.00 0.00 79.00  
                30207 郵電費 16.00 0.00 16.00  
                30209 物業管理費 179.00 0.00 179.00  
                30211 差旅費 10.00 0.00 10.00  
                30212 因公出國(境)費用 12.00 0.00 12.00  
                30213 維修(護)費 86.00 0.00 86.00  
                30214 租賃費 1.00 0.00 1.00  
                30215 會議費 14.00 0.00 14.00  
                30216 培訓費 9.00 0.00 9.00  
                30217 公務接待費 3.00 0.00 3.00  
                30226 勞務費 1.00 0.00 1.00  
                30228 工會經費 53.00 0.00 53.00  
                30229 福利費 10.00 0.00 10.00  
                30231 公務用車運行維護費 213.00 0.00 213.00  
                30239 其他交通費用 5.00 0.00 5.00  
                30299 其他商品和服務支出 10.00 0.00 10.00  
                30301 離休費 35.00 35.00 0.00  
                30302 退休費 757.00 757.00 0.00  
                30304 撫恤金 20.00 20.00 0.00  
                30307 醫療費 2.00 2.00 0.00  
                30311 住房公積金 86.00 86.00 0.00  
                30312 提租補貼 33.00 33.00 0.00  
                31002 辦公設備購置 47.00 0.00 47.00  
                註:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基←本支出明細情況。  
                1欄各行=(2+3)欄各行。  
                 

                 

                2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費◆支出決算表ㄨ(表7)
                部門:中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳     單位:萬元
                合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
                小計 公務用車購置費 公務用車運行費
                1 2 3 4 5 6
                233.00 11.00 214.00 0.00 214.00 8.00
                註:2015年度“三公”經費決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
                1欄各行=(2+3+6)欄各行;3欄各行=(4+5)欄各行。
                 

                 


                第四部分  名詞解釋

                  (一)財政撥款收入:指本級財政當年撥№付的資金。
                  (二)事業收入:指事業單位開展專業』業務活動及其輔助活動取得的♂收入。
                  (三)經營收入:指事業單位№在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活※動取得的收入。
                  (四)其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的■收入,包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨@ 盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
                  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在▅當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年▲度積累的事業基金彌補本年度收支缺口的資金。
                  (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。
                  (七)各支出功能分類科目(到項級)
                  一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)
                  (八)結余分配:指事業單↑位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
                  (九)年末∴結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
                  (十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各︻項支出。
                  (十一)項目支出:指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
                  (十二)經營支出:指事業單々位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發∑生的支出。
                  (十三)“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反』映單位公務用車車輛△購置支出(含車輛購置ξ稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類〓公務接待(含外賓接待)費用。
                  (十四)機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電☉費、辦公用房々取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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