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                滾動欄:

                主頁 > 部門預決算 >

                中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2017年財政撥款收支預算總表
                時間:2017-03-30 17:16

                預算04

                           

                單位:萬元

                   

                            

                項目

                預算數

                項目(按功能分類)

                合計

                一般公共預算

                政府性@ 基金預算

                項目

                合計

                一般公共預算

                政府性基金預算

                一、一般公共預算財政撥款收入

                7,066.92

                201一般公共服務支出

                5,904.21

                5,904.21

                 

                支出類別分類

                     

                二、政府性基金▽預算財政撥款收入

                 

                204公共安全支出

                     

                一、基本支出

                4,464.62

                4,464.62

                 
                   

                205教育支出

                     

                    工資福利︽支出

                1,976.58

                1,976.58

                 
                   

                206科學技術支出

                     

                    對個人和家庭的補助

                1,330.77

                1,330.77

                 
                   

                207文化體育與々傳媒支出

                     

                    商品和服務支出

                1,157.27

                1,157.27

                 
                   

                208社會保☉障和就業支出

                932.62

                932.62

                 

                二、項目支出

                2,840.19

                2,840.19

                 
                   

                210醫療衛生與計劃生育支出

                263.48

                263.48

                 

                  ()部門項目

                2,840.19

                2,840.19

                 
                   

                211節能環保支出

                     

                  ()公共項目

                     
                   

                212城鄉社區支出

                     

                三、上繳上級支出

                     
                   

                213農林水支出

                     

                四、對附屬單位補助支出

                     
                   

                214交通運輸支出

                     

                五、事業單位經營支出

                     
                   

                215資源勘探信息等♂支出

                             
                   

                216商業服務業等支出

                             
                   

                217金融支出

                     

                支出經濟』分類

                     
                   

                219援助其他地區支出

                     

                工資福利支出

                1,976.58

                1,976.58

                 
                   

                220國土海洋氣象等支出

                     

                商品和服務支出

                3,759.57

                3,759.57

                 
                   

                221住▆房保障支出

                204.50

                204.50

                 

                對個人和家庭的補助

                1,330.77

                1,330.77

                 
                   

                222糧油物資儲備支出

                     

                對企事業單位的補貼

                     
                   

                227預備費

                     

                轉移※性支出

                     
                   

                229其他支出

                     

                債務利息◆支出

                     
                   

                230轉移性支出

                     

                基本︾建設支出

                     
                   

                231債務還本支出

                     

                其他資本性支出

                237.89

                237.89

                 
                   

                232債務∏付息支出

                     

                其他支出

                     
                   

                233債務發行費支Ψ 出

                             
                                   

                本年收入合計

                7,066.92

                本年支出合計

                7,304.81

                7,304.81

                 

                本年支出合計

                7,304.81

                7,304.81

                 

                八、上年結轉

                237.89

                結轉下年

                     

                六、結轉下年

                     

                收入總計

                7,304.81

                支出總計

                7,304.81

                7,304.81

                 

                支出總計

                7,304.81

                7,304.81

                 

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