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                中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2017部門預算ζ 補充說明
                時間:2018-01-17 02:25
                一、關於部門收支預算總體安排情況
                  2017年部門預○算總收入7324.81萬元(含上年結轉237.89萬元),比2016年6301.21萬元增加1023.6萬元,增長16.24%。主要是人員變動及工資標準調整以及上年結轉237.89萬元所至。
                  2017年部門預算總支出7324.81萬元,比2016年6301.21萬元增加1023.6萬元,增長16.24%。主要是人員變動及工資標準調整以及上年結轉237.89萬元所至。
                二、關於部門預算中相關▆名詞解釋
                  (一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
                  (二)政府性基金預算財①政撥款收入:指市級財政№政府性基金預算當年撥付的資金。
                  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
                  (三)事業單位經々營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展↓非獨立核算經營活動取得的收入。
                  (四)其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單※位經營收入”等以外的收入。
                  (五)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
                  (六)基本支出:指為⊙保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和←公用支出。
                  (七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發【生的支出。
                  (八)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經︾營活動發生的支出。
                  (九)本部門使用的〖主要支出功能分類科目(項級):
                  1. 一般行政事『務管理支出:反映⌒ 社情民意信息工作信息員培訓、機關辦公自動化軟件及門戶網站日常維護和升級、制作建言獻策節目52期等發生的支出。
                  2、參政議政支出:各界別委員開展視察、調研等活♂動發生的支出。
                  3.委員視察支出:圍繞市委賦予的督查任務、議政建議、社會服務工作開展的各項調研、視察、督查工作;委員學習、培訓、會議、走訪慰問生病委員等發生的支出。
                  4、政協會議支出〗:中國人民政治協商會議武漢市委員會第十三屆二次全會會議經費。
                  (十)“三公”經費:納入財政一般公共預算管理的“三公”經費,是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務▂用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋々費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
                  (十一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用╳房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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