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                滾動欄:

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                2017年度中國人民政治∞協商會議武漢市委員會辦ㄨ公廳部門決算
                時間:2018-10-26 17:28

                  

                2017年度◥中國人民政治協商會議

                武漢市委員會◣辦公廳部門決算

                 201810 26


                 

                    

                 

                第一部分  中國人民政☉治協商會議武漢市委員會辦公□ 廳概況

                一、部門△主要職能

                二、部門決算單位〗構成

                三、部門人員構成

                第二部分  中國人民政治協商會◎議武漢市委員會辦公廳2017年度部門決算表

                一、收入支出ㄨ決算總表(1)

                二、收入決算表(2)

                三、支出決算▂表(3)

                四、財政◥撥款收入支出決算總表(4)

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表(5)

                六、一般』公共預算財政撥款基本支出決算表(6)

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(7)

                八、政府性基金預算財ζ政撥款收入支出決算表(8)

                第三部分  中國人民政治協商會議武√漢市委員會辦公廳2017年度部門決算情況說◥明

                一、收入支出決算總體情況說明


                二、收入決算情況說明

                三、支出決算情況說明

                四、財ξ政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況√說明

                八、政府性基金預算財政↓撥款收入支出決算情況說明

                九、關於2017年度預算績效情況說明

                十、其他重要事▲項的情況說明

                第四部分  2017年重點工作完成情況

                第五部分  名詞解釋


                 

                第一部分  中國人民政治協商會議

                武漢市委員會辦公廳概況

                 

                一、部門主要職能

                ()負責政協武漢市委員會全體會議、常委會議、主席會議、常委會專題座談會的會務工作。

                ()組織實施政協武漢市委員會全體會議、常委會議、主席會〇議的決議、決定。

                ()負責大发快三委員調查、視察、考察、參觀、座談研討等日常活動的秘書、服務和具體組織工作。

                ()加強人民政協理論政策的綜合研究和反映社情民意及信◣息工作,接待人民群眾來信來訪的處理工作。

                ()負責大发快三工作的㊣ 對內、對外宣傳工▓作。

                ()負責收集向市委、市政府及其部門反映政協委員會及各屆◎人士的意見和建議,並了解落實情︻況。

                ()負責聯系大发快三委員、在漢的全國政協委員、省政協委員。負責與市級各民主黨派、人民團體和市委、市人大、市政府有關部門以及區政協〗互相聯系,協調工作。

                ()負責大发快三開展活動的後勤保障工作。

                ()負責權限範圍內▼的人事任免與機構調整。

                ()負責市委、市政府交付的重大事項的聯系和辦理工作。

                (十一)各專委會負責專委會的簡報、調查報告、會議紀要等起草工作;負責匯集、研究、整理、反映專委」會的提案、意見和建議,並了解落】實情況;負責征集、編輯、出版、發行《武漢文史資料》、《政協論壇》;聯系●市直部門和單位,互相配合,協調工作。

                二、部門決算單位構成

                中國人民〗政治協商會議武漢市委員會辦公廳部門決算由納入獨立核算的單位本級決算和1個下屬單〓位決算組成。其中:行政單位1個、全額撥款事業單位1個。

                納入中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳2017年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:大发快三辦公廳機關後勤服務〗中心。

                三、部門人員構成

                中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳總@ 編制人數120人,其中:行政編制110人,事業編制10(其中:參◤照公務員法管理0)。在職實有人數119人,其中:行政103人,事業16(其中:參照公務員法管理0)

                離退休人員94人,其中:離休1人,退休93人。


                第二部分  2017年度部門決算表

                2017年度收入■支出決算總表(表1

                填報單位:中國人民政治協商會議武漢市委員會                            單位:萬元

                    

                   

                   

                行次

                決算數

                   

                行次

                決算數

                欄次

                 

                1

                欄次

                 

                1

                一、財政撥①款收入

                1

                6,890

                一、一般公↘共服務支出

                28

                5,308

                二、上級補助收入♀

                2

                 

                二、外交支出

                29

                 

                三、事業收入

                3

                 

                三、國防支出

                30

                 

                四、經營收入

                4

                 

                四、公共安◇全支出

                31

                 

                五、附屬單位上繳收入

                5

                 

                五、教育支出

                32

                 

                六、其他收入

                6

                 

                六、科學技術支出

                33

                 

                 

                7

                 

                七、文化體育與傳媒∮支出

                34

                 

                 

                8

                 

                八、社會保障和就√業支出

                35

                975

                 

                9

                 

                九、醫療衛○生與計劃生育支出

                36

                264

                 

                10

                 

                十、節能環保支出

                37

                 

                 

                11

                 

                十一、城鄉社區支出

                38

                 

                 

                12

                 

                十二、農林水㊣ 支出

                39

                 

                 

                13

                 

                十三、交通運輸支出

                40

                 

                 

                14

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                41

                 

                 

                15

                 

                十五、商業服務業等支出

                42

                 

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                43

                 

                 

                17

                 

                十七、援〗助其他地區支出

                44

                 

                 

                18

                 

                十八、國土海洋氣象等支⌒出

                45

                 

                 

                19

                 

                十九、住房⌒保障支出

                46

                343

                 

                20

                 

                二十、糧油物「資儲備支出

                47

                 

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                48

                 

                 

                22

                 

                二十二、債務還本◆支出

                49

                 

                 

                23

                 

                二十三、債務付息支出№

                50

                 

                本年收※入合計

                24

                6,890

                本年支出合計

                51

                6,890

                用◣事業基金彌補收支差額

                25

                 

                結余分配

                52

                 

                年初結轉和結余

                26

                 

                年末結轉和結余

                53

                 

                 

                27

                6,890

                 

                54

                6,890

                 

                註:本表反映部』門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

                24行=(123456)行;27行=(242526)行;

                51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。


                2017年︻度收入決算表(表2

                填報單位:中國人民政治協商會議武漢市委員會                            單位:萬元

                 

                項目

                本年收入合計

                財政撥款收入

                上級補助收入

                事業收入

                經營收入

                附屬單位上繳收入

                其他收入

                 

                支出功◆能分類科目編碼

                科目名稱

                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                 

                合計

                6,890

                6,890

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                201

                一般▃公共服務支出

                5,308

                5,308

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                20102

                政協事務

                5,290

                5,290

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2010201

                  行政運行

                2,929

                2,929

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2010202

                  一般行◆政管理事務

                465

                465

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2010203

                  機關服務

                451

                451

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2010204

                  政協會議

                873

                873

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2010205

                  委員視察

                126

                126

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2010206

                  參政議政

                195

                195

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2010250

                  事業運行

                251

                251

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                20111

                紀檢監察事↓務

                18

                18

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2011105

                  派駐√派出機構

                18

                18

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                208

                社會保障和就業支√出

                975

                975

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                20805

                行政事業單位離①退休△

                975

                975

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2080501

                歸口管理的行政單位離退休

                969

                969

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2080502

                  事業單位離退休→

                6

                6

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                264

                264

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                21011

                行政事業單位◥醫療◥

                264

                264

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2101101

                  行政單位△醫療

                94

                94

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2101102

                  事業單位醫療⌒

                10

                10

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2101103

                  公務員▓醫療補助

                160

                160

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                221

                住房◤保障支出

                343

                343

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                22102

                住∩房改革支出

                343

                343

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2210201

                  住房公積金

                153

                153

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2210202

                  提租補貼

                51

                51

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2210203

                  購房補貼

                139

                139

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                註:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

                1欄各行=(234567)欄各行。


                2017年度支出決算表(表3

                填報單位:中國人民政治協商會議武漢市委員會                            單位:萬元

                 

                項目

                本年支出合計

                基本支出

                項目支出

                上繳☉上級支出

                經營支出

                對附屬單位補助∴支出

                 

                支出功能分類科ぷ目編碼

                科目名稱

                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                 

                合計

                6,890

                4,762

                2,128

                 

                 

                 

                 

                201

                一般公共服▓務支出

                5,308

                3,180

                2,128

                 

                 

                 

                 

                20102

                政協事務

                5,290

                3,180

                2,110

                 

                 

                 

                 

                2010201

                  行政運行

                2,929

                2,929

                 

                 

                 

                 

                 

                2010202

                  一般行↘政管理事務

                465

                 

                465

                 

                 

                 

                 

                2010203

                  機關服務

                451

                 

                451

                 

                 

                 

                 

                2010204

                  政協會議

                873

                 

                873

                 

                 

                 

                 

                2010205

                  委員視察

                126

                 

                126

                 

                 

                 

                 

                2010206

                  參政議政

                195

                 

                195

                 

                 

                 

                 

                2010250

                  事業運行

                251

                251

                 

                 

                 

                 

                 

                20111

                紀檢監察※事務

                18

                 

                18

                 

                 

                 

                 

                2011105

                  派駐派◣出機構

                18

                 

                18

                 

                 

                 

                 

                208

                社會保∮障和就業支出

                975

                975

                 

                 

                 

                 

                 

                20805

                行政事業單位離退休

                975

                975

                 

                 

                 

                 

                 

                2080501

                歸口管理的行政單位離退休

                969

                969

                 

                 

                 

                 

                 

                2080502

                  事業單位離退休

                6

                6

                 

                 

                 

                 

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                264

                264

                 

                 

                 

                 

                 

                21011

                行政事業單位醫療

                264

                264

                 

                 

                 

                 

                 

                2101101

                  行政單▓位醫療

                94

                94

                 

                 

                 

                 

                 

                2101102

                  事業單位醫療

                10

                10

                 

                 

                 

                 

                 

                2101103

                  公務員醫療補助

                160

                160

                 

                 

                 

                 

                 

                221

                住房△保障支出〖

                343

                343

                 

                 

                 

                 

                 

                22102

                住房改革支◥出

                343

                343

                 

                 

                 

                 

                 

                2210201

                  住房公積金

                153

                153

                 

                 

                 

                 

                 

                2210202

                  提租補貼

                51

                51

                 

                 

                 

                 

                 

                2210203

                  購房補貼

                139

                139

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                註:本表反映部門本年度各▆項支出情況。

                1欄各行=(234567)欄各行。


                2017年度財政撥款收入支出決算總表(表4

                填報單位:中國人民政治協商會議武漢市委員會                            單位:萬元

                    

                    

                   

                行次

                決算數

                項目(按功能分類)

                行次

                決算數

                小計

                一般公共預算財政撥款

                政府性基≡金預算財政撥款

                   

                 

                1

                   

                 

                2

                3

                4

                一、一般公共預算財政撥款

                1

                6,890

                一、一般公共服務支〓出

                30

                5,308

                5,308

                 

                二、政府性基↑金預算財政撥款

                2

                 

                二、外交支出

                31

                 

                 

                 

                 

                3

                 

                三、國防支出

                32

                 

                 

                 

                 

                4

                 

                四、公共安全支出

                33

                 

                 

                 

                 

                5

                 

                五、教育支出

                34

                 

                 

                 

                 

                6

                 

                六、科學技術支出

                35

                 

                 

                 

                 

                7

                 

                七、文化體育與傳〖媒支出

                36

                 

                 

                 

                 

                8

                 

                八、社會保障和就業支出》

                37

                975

                975

                 

                 

                9

                 

                九、醫療衛生與計劃生育支出

                38

                264

                264

                 

                 

                10

                 

                十、節能環保支出

                39

                 

                 

                 

                 

                11

                 

                十一、城鄉社區支出

                40

                 

                 

                 

                 

                12

                 

                十二、農林水支出

                41

                 

                 

                 

                 

                13

                 

                十三、交通運輸支出

                42

                 

                 

                 

                 

                14

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                43

                 

                 

                 

                 

                15

                 

                十五、商業服務業等支出

                44

                 

                 

                 

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                45

                 

                 

                 

                 

                17

                 

                十七、援助其他地區支出

                46

                 

                 

                 

                 

                18

                 

                十八、國土海洋氣象∏等支出

                47

                 

                 

                 

                 

                19

                 

                十九、住房保障支出

                48

                343

                343

                 

                 

                20

                 

                二十、糧油〖物資儲備支出

                49

                 

                 

                 

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                50

                 

                 

                 

                 

                22

                 

                二十二、債◣務還本支出

                51

                 

                 

                 

                 

                23

                 

                二十三、債務付息支出

                52

                 

                 

                 

                本年收入合計

                24

                6,890

                本年支出合計

                53

                6,890

                6,890

                 

                年初財政撥款結轉和結余

                25

                 

                年末財政撥款結轉和結余

                54

                 

                 

                 

                一、一般公共預算財政撥款

                26

                 

                 

                55

                 

                 

                 

                二、政府性基金預算財政撥款

                27

                 

                 

                56

                 

                 

                 

                 

                28

                 

                 

                57

                 

                 

                 

                總計

                29

                6,890

                總計

                58

                6,890

                6,890

                 

                註:本表反映部門本年度一般公共預算財政╲撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

                24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

                53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。


                2017年度一般公共預算∩財政撥款支出決算表(表5

                填報單位:中國人民政治協商會議武漢市委員會                            單位:萬元

                 

                項目

                本年支出合計

                基本支出 

                項目支出

                 

                支出功能分類〓科目編碼

                科目名稱

                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                 

                合計

                6,890

                4,762

                2,128

                 

                201

                一般公々共服務支出

                5,308

                3,180

                2,128

                 

                20102

                政協事務

                5,290

                3,180

                2,110

                 

                2010201

                  行政運行

                2,929

                2,929

                 

                 

                2010202

                  一般行政管理√事務

                465

                 

                465

                 

                2010203

                  機關服務

                451

                 

                451

                 

                2010204

                  政協會議

                873

                 

                873

                 

                2010205

                  委員視察

                126

                 

                126

                 

                2010206

                  參政議政

                195

                 

                195

                 

                2010250

                  事業運行

                251

                251

                 

                 

                20111

                紀檢◎監察事務

                18

                 

                18

                 

                2011105

                  派駐派出←機構

                18

                 

                18

                 

                208

                社會保障和就業支出

                975

                975

                 

                 

                20805

                行政事業單位離退休

                975

                975

                 

                 

                2080501

                  歸口管理的行政單位離退休

                969

                969

                 

                 

                2080502

                  事業單位離退休

                6

                6

                 

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                264

                264

                 

                 

                21011

                行政事業單位醫療

                264

                264

                 

                 

                2101101

                  行政單位醫療

                94

                94

                 

                 

                2101102

                  事業單位醫療

                10

                10

                 

                 

                2101103

                  公務員醫療補助

                160

                160

                 

                 

                221

                住房保障支出

                343

                343

                 

                 

                22102

                住房改革支出

                343

                343

                 

                 

                2210201

                  住房公積金

                153

                153

                 

                 

                2210202

                  提租補貼

                51

                51

                 

                 

                2210203

                  購房補貼

                139

                139

                 

                 

                 

                註:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支∑ 出情況。

                1欄各行=(23)欄各行。


                2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表(表6

                填報單位:中國人民政治協商會議武漢市委員會                            單位:萬元

                 

                人員經費

                公用經費

                 

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                 
                 

                301

                工資福利支出

                2,196

                302

                商品和服務支出

                1,093

                310

                其他資≡本性支出

                64

                 

                30101

                  基本工資

                559

                30201

                  辦公費

                153

                31002

                  辦公★設備購置

                64

                 

                30102

                  津貼補貼

                681

                30202

                  印刷費

                8

                31003

                  專用※設備購置

                 

                 

                30103

                  獎金

                718

                30203

                  咨詢費

                14

                31007

                  信息網絡及軟件購置更【新

                 

                 

                30104

                  其他社會保障繳費

                234

                30204

                  手續費

                 

                31013

                  公務用車購置

                 

                 

                30106

                  夥食補助費

                 

                30205

                  水費

                2

                31019

                  其他交通工具購置

                 

                 

                30107

                  績效工資

                 

                30206

                  電費

                85

                31099

                  其他資本性支ζ出

                 

                 

                30108

                  機關事業單位基本◆養老保險繳費

                 

                30207

                  郵電費

                27

                304

                對企事業單位的補貼

                 

                 

                30109

                  職業年金☆繳費

                 

                30208

                  取暖費

                 

                30401

                  企業政策性補貼

                 

                 

                30199

                  其他工資福利支出

                4

                30209

                  物業管⊙理費

                214

                30402

                  事業單位補貼

                 

                 

                303

                對個人和家庭的補助

                1,409

                30211

                  差旅費

                11

                30499

                  其他對企事業單位的補貼

                 

                 

                30301

                  離休費

                7

                30212

                  因公出國(境)費用

                10

                 

                 

                 

                 

                30302

                  退休費

                374

                30213

                  維修()

                68

                 

                 

                 

                 

                30303

                  退職(役)費

                 

                30214

                  租賃費

                 

                 

                 

                 

                 

                30304

                  撫恤金

                 

                30215

                  會議費

                5

                 

                 

                 

                 

                30305

                  生活補助

                352

                30216

                  培訓費

                 

                 

                 

                 

                 

                30306

                  救濟費

                 

                30217

                  公務卐接待費

                 

                 

                 

                 

                 

                30307

                  醫療費

                2

                30218

                  專用材料費

                 

                 

                 

                 

                 

                30308

                  助學金

                 

                30224

                  被裝購置費

                 

                 

                 

                 

                 

                30309

                  獎勵金

                 

                30225

                  專用燃料費

                 

                 

                 

                 

                 

                30310

                  生產補貼

                 

                30226

                  勞務費

                3

                 

                 

                 

                 

                30311

                  住房公積金

                256

                30227

                  委托業務∴費

                 

                 

                 

                 

                 

                30312

                  提租補貼

                68

                30228

                  工會經費

                34

                 

                 

                 

                 

                30313

                  購房補貼

                138

                30229

                  福利費

                4

                 

                 

                 

                 

                30315

                  物業服務」補貼

                60

                30231

                  公務用車運行維護】費

                66

                 

                 

                 

                 

                30399

                  其他對個人和家庭的補助支出

                152

                30239

                  其他交通費√用

                8

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                30240

                  稅金及附加ζ 費用

                12

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                30299

                  其他商品和服務支出

                369

                 

                 

                 

                 

                人員經費合計

                3,605

                公用經費合計

                1,157

                 

                註:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況

                 

                 

                2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(表7

                填報單位:中國人民政治協商會議武漢市委員會                            單位:萬元

                2017年度預算數

                2017年度決算數

                合計

                因公出國(境)費用

                公務用車購置及運行費

                公務接待費㊣ 

                合計

                因公出國(境)費用

                公務用車購置及運行費

                公務接待費

                小計

                公務用ζ車購置費

                公務用車運行維√護費

                小計

                公︾務用車購置費

                公務用車運行維護費

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                352

                32

                294

                203

                91

                26

                298.45

                28

                270

                199

                71

                0.45

                註:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,2017年度預算數□為“三公”經費調整預算數,決算數是∞包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

                1欄=(236)欄;3欄=(45)欄;7欄=(8912)欄;9=10+11)欄。

                 

                2017年度政府性基金預算財政撥款▼收入支出決算表(表8

                填報單位:中國人民政治協商會議武漢市委員會                            單位:萬元

                 

                項目

                年初結轉和結余

                本年收入

                本年支出

                年末結轉和結余

                 

                支出功『能分類科目編碼

                科目名稱

                小計

                基本支出

                項目支出

                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                 

                合計

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                註:本表反映部門本年度政府性基金預算財政』撥款收入、支出及結轉和結余情↓況。中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳沒∮有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

                6欄各行=(123)欄各行;3欄各行=(45)欄各行。

                 

                第三部分  中國人民政治協商會議武漢市委

                員會辦公廳2017年度部門決算

                情況說明

                 

                一、2017年度收入︽支出決算總體情況說明

                2017年度收、支總計6,890萬元。與2016年相比,收、支總計各減少373萬元,降低5.14%,主要原因是:一般行政事務管理項目支出465萬元,比2016年減少394萬元,減少45.87%

                 

                 

                 
                 

                1:收、支決算總計變動情〓況

                 

                 

                二、2017年度收入決算情況說明

                2017年度本年收入合◇計6,890萬元。其中:財政撥款收入6,890萬元,占本◥年收入100.00%

                2:收入決算結構

                三、2017年度支出決算情況說明

                2017年度本年支出合々計6,890萬元。其中:基本支出4,762萬元,占本年支▅出69.11%;項目支出2,128萬元,占本∮年支出30.88%

                圖片4

                3:支出決算結構

                四、2017年度財♀政撥款收入支出決算總體情況說明

                2017年度財政撥款收、支總計6,890萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少373萬元,降低5.14%。主要原因是:一般行政事務管理項目支出465萬元,比2016年減少394萬元,減少45.87%

                4:財政撥款收、支決算總計變動情況

                五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)財政撥款支出決算總體情況

                2017年度財政撥款支出6,890萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年相比,財政撥款支出減少373萬元,降低5.14%。基本☆支出預算4,762萬元,比2016年增加352萬元,增加7.9%,主要原因是:工資調標、補發住房補貼等所致。項目支◥出預算2128萬元,比2016年減少723萬元,減少25.36%。主要原因是2017年對部分項目預算進行了調減。

                (二)財政撥款支出決算結構█情況

                2017年度財政撥款支出6,890萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出5,308萬元,占77.04%;社會保障和就業支出975萬元,占14.15%;醫療衛生與計劃生育支出264萬元,占3.83%;住房保障支出343萬元,占4.98%

                (三)財政撥款支出決算具體情況

                2017年一般公共預算財政撥款支出年度預「算為6,890萬元(包括年初部門預算、及年初結轉和結余資金等),支出決算@ 為6,890萬元,完成年度∮預算的100%。其中:基本支出4,762萬元,項目支出2,128萬元。項目支出主要用於:政協會議873萬元,主要成效是為履行政治協商、民主監督、參政議政提供服務保障。在市委和大发快三黨№組的領導下,召開了中國人民政治協商會議武漢市委員會第十三屆一次全會會議、大发快三常委、主席、秘書長、全市迎春茶話會、中秋座※談會,邀請市各民』主黨派、各族各界代表人士共聚佳節,共襄發展,擴大了統一戰⊙線的影響。聯絡協調民▓主黨派、工商聯、無黨派人士和區政協,通過提案、座談、大會發言、聯合調研等多種形「式發揮作用;委員視察126萬元,主要成效是組織ㄨ委員開展調研、視察、督查等活動並形成社情█民意、大會發言、調研報告等。其中完成了圍繞長↑江新城產業規劃、湖北自貿區武漢片區建設、農村水利基礎設施建設、新民營經濟理論研究、招商引資、資智回漢、“三鄉工作”、區塊規劃建設、“四水共治”實施等重大課題,為促進全市經濟社會持續健康發展、全面開啟復興大武♀漢新征程作出了積極貢獻;參政議政195萬元,主要成效是搭建界別活動平臺,增強政協委員對政協的歸屬感,提高委員參政議政能力和積極性,紮實開展協商議政和民主監督活動和社情民意調查,對重◥要提案逐件開展視察、督辦,強化▅提案辦理督促檢查,召開提案辦理情況】通報會,推進提案△辦理落實;一般行政事務管理464萬元,主要成效是完成機關辦公信息化建設工作,完成反映社情民意信息工作培訓,組織委員通過電視節目為武漢發展改革建言獻策,在《長江日報》上編發專版,宣傳大发快三委員議政建言成果,在政協報」上辦專版,推介大发快三亮點工作,擴大社會影№響,做好城市圈政協主席論壇服務工作,提高政協建言獻策質量和水平;機關服務451萬元,主要成效是保障武漢大发快三委員會日常事務的正常運轉;派駐派出機構18萬元,主要成效是辦理信訪件、處置問題線索100%,在市紀委內網≡編發6篇通訊稿,編印《十九大資料學習匯編》1冊,制定包括18個條目的《監督⌒ 項目清單》和包括49個條目的《報備清單》。

                1.     一般公共服務支出()。年度預算為5,308萬元,支出№決算為5,308萬元,完成年度預∩算的100%

                2.社會保障和就業支出()。年度預算為975萬元,支出決算╲為975萬元,完成年度預算的100%

                3.醫療衛生與計劃生育支出()。年度預算為264萬元,支出決算為264萬元,完成年度預算的100%

                4.住房保障支出()。年度預算為343萬元,支出決算為343萬元,完成年度預算的100%

                六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2017度一般公共預算財政撥款基本支出4,762萬元,其中,人員經費3,605萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費1,157萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國()費、維修()費、會議費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、 稅金及●附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

                七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決㊣ 算情況說明

                ()“三公”經費的單位範圍

                中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳有一般公共預算◆財政撥款預算安排“三公”經費的單位包括中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳本級及下屬1個全額撥款事業單位。

                ()一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

                2017年度“三公”經費財政撥款年度預算數為352萬元,支出決算為298萬元,為預算的84.67%其中:

                1.因公出國()費用支出決算為28萬元,為預算的86.18%,比預算減△少4.47萬元,主要原因是控制了開支。

                2017年因公◢出國()團組5個,9人次,實際發生支↙出28萬元。其中:住宿費6萬元、旅費15萬元、夥食補助費2萬元、雜費5萬元。主要用於慶祝香港回歸20周年大聯歡暨香港漢港聯誼會第九屆董會就職典禮國際組織會議團組1個、2人次;省政協組織赴英國、俄羅斯就社區服務管理的供給模式、管理體制、服務主體、績效評估︻等進行交流,赴俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯〗坦交流訪問,市政府代表團前往菲律賓、印度尼西亞、馬來西★亞考察訪問,赴香港、澳門交流訪問業務♀考察團組4個。通過組織交流考察,充分發揮◣政協平臺優勢,推動和踐行人民政協公共外交,加強同外國政治★組織、經濟社會◎團體、主流媒體、知名人士等交流,宣傳推介武漢,為國際化大武漢建設貢獻政協力量。同時積極深化對外交流交往。結合武漢〗發展需要,加強對外交流交往,赴亞洲、歐洲、大洋洲訪問。深化經濟、文化、教育、旅遊等領』域交流交往,推動與相關城市建立友好交流城市關系,推動“漢新歐”班列在當地的合作,開展社區服務管理的供給模式、管理體制、服務主體、績效評估等交流合作,進一步提高政協參政議政水平,為武漢市城市建設和經濟發展做出了貢獻。

                2.公務用車購置及運行維護◣費支出決算為270萬元,完成預〒算的92.02%;其中:

                (1)公務用車購置費199萬元,為預算的98.32%,比預算減〓少3萬元,主要原因是控制了開支。本年度購置(更新)公務用車6輛,年末公務◢用車保有量32輛。

                (2)公務用車運行維護費71萬元,為預算的78.02%,比預算減少20萬元,主要原因是控制成本,節約開支。主要用Ψ 於汽油費、維修費、車輛♂保險等,其中:燃料費25萬元;維修費23萬元;過♀橋過路費1萬元;保險費22萬元。

                3.公務接待費支出決算為0.45萬元,為預算的1.72%,比預算減少26萬元,主要原因是嚴格執行了“八項規定”減少接待數量。

                2017年執行公務和開展業務活動開支公務接待費0.45萬元。其中:外省市交流接待0.45萬元,主要用於各地政協來漢交流考察的接待工作5批次35人次(其中:陪同15 人次)

                2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年增加167萬元,增長127.48%,其中:因公出國()支出決算增加9萬元,增長47.37%;公務用車購置及運行費支』出決算增▃加159萬元,增長143.24%,公務接待支出決算增加0.03萬元,增長7.24%,公務□接待支出決算增加的主要原因是外地政協來漢交流人員略有增加。因公出國()費用支出增加的主要原因是根據市委、市政府和大发快三黨組的工作部署和安排,公務用車購置及運行費支出決算增加的主要◥原因是更新6輛汽車。

                八、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

                中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

                九、關於2017年度預算績效情況說明

                ()預算績效管理工作開展情況 

                根據預算績效管理要求,中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目6個,資金2128萬元。組織對1個部門(單位)開展整體支出績效自評,資金6890萬元。從績效評價情況來看,大发快三辦公廳在各級黨組領導下,認⊙真履行職能,紮實開展ㄨ工作,較好完成了全年各項工作任務。12項年度產出目標均按計劃完成,完成及時率為100%,質量達標率ㄨ100%。按照《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預[2011]285號)自評結果,投入目標得分7分,過程管理【得分6分,產出目標得分52分,效果目標得分█30.0分,合計95.0分,評價結□果類型為A+,評價結果級別為優。

                 ()績效自評結果

                中國人民政治協商會議武漢市委員會◣辦公廳今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

                一般行政事務管理項目績效自評綜述:項目全〗年預算數為465萬元,執行數為465萬元,完成╳預算的100%。主要產♀出和效果:一是主席會〓議成員全年走訪常務、委員人次280人次,完成率100%;二是委員培訓工作培訓人數300人,完成率100%;三是走訪慰問委員人次69人次,完成率100%;機關辦公大樓Ψ 維修,維修合格率100%。發現的◥問題及原因:反映社情民意人員培訓工作的針對性不夠。下一步改進措施:做好組織和▼策劃,力爭提高培訓效果。

                政協會議項目績效▲自評綜述々:項目全Ψ年預算數為873 萬元,執行數為873萬元,完ζ 成預算的100%。主要產出和效果:一是為政協履行政治協商職能提供█服務保障。認真落實《中共武漢市委關於加強人【民政協政治協商的〓意見》充分發揮人民政協協商民主重要渠道和專門協商機構的作用,全年共服務保障政協組織全體委員會議、常委會議、專題協商◤會議、界別和對口協商等各類重要協商活動17次;二是為政協履行民主監督職能提供服務保障。按照全市深化改革領導小組的總體部署,在大发快三主席會議的領導下,協助市委起草《關於加強和改進人民政協民主監督的實施意≡見》;參與制定年度民主監督工作計劃,統籌安排∑重大協商監督活動;三是發揮團結統戰功能提供服務保障。在市委和大发快三黨組的領導下,精心組織全市各界人士中秋聯誼會和新年茶話會,邀請市各民主黨派、各族各界代表人士共聚佳節,共襄發展,擴大了統一戰線的影響。聯絡Ψ協調民主黨派、工商聯、無黨派人士和區政協,使其通過提案、座談、大會發言、聯合調研等多種形式發揮作用。發現的◥問題及原因:改革創新力度還需進一步加大。下一步改進措施:一是從制度機制上深挖原因,有針對性地加強機關制度建設,強化履〖職創新能力;二是不斷改進工作管理流程,改進工作作風,提高服務水平卐√。

                委員視察項目績效自評綜述:項目全年預算數為126萬元,執行數為126萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是組織各類調研、視察、走訪活動60次,完成率達100%;二是組織▓和參加對口協商會議7次,完成率達100%;三是組織民主監督和評議活動44次,完成率達100%;四是組織委員調研並形成調研報告9篇,完成率達100%。發現的問題及原因:激勵委員發揮特長作用、調動委員積極性方面還需要加強和改善。下一步改進措施:一是認真聽取委員對專委會工作意見建議,發揮“家”的作用。著力營造暢所欲言平等議事的良好氛圍,積極培育集思廣益的工作作風。二是註重發揮專家型委員的智慧和引領作用。三是註重發揮老委員的履職帶頭和示範作用。

                參政議政項目績效自評綜ξ 述:項目全年預算數為195萬元,執行數為195萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是組織界別協商∩活動12次,完成率達100%,制作政協論壇52期,完成率100%,編發《學習參考資料》6期,完成率100%,開展專項法律援助服務活動4次,完成率100%;二是針對市民發放調查問●卷,回收調查〒問卷50萬份,完成率100%。發現的問題及原因:個別單位對辦理協商重視不夠,主、會辦單位之間缺乏溝通和協調。下一步改進措施:加大協商和民主監督力度,提高辦理成♀效。

                機關服務項目績效自評綜述:項目全年預算數為451萬元,執行數為451萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是無食品安全事故發生,完成率100%;二是無交通安全事故發№生,完成率100%;三是執行預算率100%,不超預算。發現的問題及原因:對外聘人員的考核及激勵機制工作需要進一∑步完善。下一步改進措施:一是加強對派遣員工的管理,培養員工工作激情,充分調動員工工→作積極性。二是運用參與和激勵等方式方法培養員工形成對單位的歸屬感、認同感,進一步滿足員工自尊☆和自我實現的需要。

                派駐派出機構項目績效自評綜述:項目全年預算數為80萬元,執行數為18萬元,完成預算的22.5%。主要產出和效果:一是辦理信訪件、處置問題線索100%;二是在市紀委內網編¤發6篇通訊稿,編印《十九大資料學習匯編》1冊,完成率100%;三是︻制定包括18個條目的《監督項目清單》,完成率100%,制定包括49個條目的《報備清單》,完成率100%。發現的問題及原因辦件流程和審批程序還需進一步完善。下一步改進措施加強《監督項目清單》的通氣通報,對發現的問題定期梳理,及時整改。

                整體支出績效自評綜述:整體支出全年預算數為6,972萬元,執行數為6890萬元,完成預算的98.82%,結轉下年資金82萬元。主要產出和效果:一是組織協商、委員調研等活動ω ,充分發揮政協參政議政作用,助推我市經濟跨越發展;二是♀組織和督辦建議案、重點提案等工作,關註民生和社會經濟發展,為構建繁╳榮富強的和諧社會做出貢獻。發現的問題:在運用現代信息技術拓展協商方式、豐富□履職手段、提高工作效能方面還需要進一步創新。問題產生的原因:積極主動學習和掌握新知☆識、新科技的信心不足。下一步改進措施:加強各項知識和業務技能的學習,進一步提高履職能力,豐富履職手段,提高工作效能。

                (中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳項目支出∞績效自評報告見附件)

                十、2017年度其他◥重要事項的情況說明

                ()機關運行經費支出情況

                2017年度中國人民政治ζ協商會議武漢市委員會辦∮公廳機關運行經費支出1,157萬元,比2016年增加112萬元,增長10.72%。主要原因是增加物業管理費、郵電√和印刷費。

                ()政府采購支出情況

                2017年度中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳政府采購支出總額591萬元,其中:政府采購貨物支∏出473萬元、政府采購服務支出118萬元。授予中小企業合同金額190萬元,占政府采購支出總額的32.14%,其中:授予小微企業合同金額360萬元,占政府采購支出總額的61%

                ()國有資產占用情況

                截至20171231日,中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳共有車輛32輛,其中,副部()級以上領導用車2輛,一般公務用車30輛;單位價值50 萬元()以上通用設備3(),單價100萬元()以上專用設∞備1()


                第四部分  2017年重點工作完成情況

                一、貫徹新發展理◥念,積極建言“三化”大武漢建設
                   全面貫徹落實《中共中央關於加強社會主義協↘商民主建設的意見》、中共中央辦公廳《關於加強人民政協協商民主建設的實施意見》和《中共武漢市委關於加強人民政協政治協商的意見》,充分發揮人民政協作為協商▲民主重要渠道和專門協商機構的作用,與市ぷ委辦公廳、市政府辦公廳共同制訂◣實施《2017年武漢市協商工作計劃》,組織委員資政建言,凝心聚力,積極助推“三化”大武漢建設。

                籌謀◥現代化大武漢建設。圍繞把武漢建設成♂為全國重要的經濟中心,積極服『務市委提出發展新民營經濟的重大任々務,發揮政協智庫作用,廣泛收集民營企業家意見,組織委員就突破▂性發展民營經濟“新16條”政策開展協商,組建課題專班開展理論探索和政策研究,就新民營經濟發展路徑、體制機『制創新、配套政策落地等方面提出了初步意見及成果。助力改善營商環境,調研督查“馬上辦、網上辦、一次辦”行政審批改■革落實情況,組織對招↑商局等17家部門現場測評,積極服務招商引資“一號工程”。助推建設國家創新型】城市,深入▓考察調研招才引智工作;組織※調研智慧城市建設,委員們積極建言推進大數據運用和“互聯網+”的發展。

                聚智國際化大武漢建設。組織委員學〓習借鑒上海、深圳等地經Ψ 驗,圍繞“推進湖北自貿區武漢片區建設,提高武漢對外開放水平”主題,召開常委會⊙議協商建言,提出加快自主創新示範區和自由貿易試驗區聯◥動發展、推進科技金融創新、加強知識產權保護等28條建議。著眼增強我市開放型經濟的競爭力,提出重點提案,助力建設國家服務貿易試點城市,推動完善我市服務貿易創新發展制度體系。持續關註我市對外合作項目發展,調研視察中法武漢生態示範城等重大項目建設。為建設國際流通樞紐城市,委員們提出加快航空港和臨空區建設、支持在▃漢發展“低成本航空”等提案和建議。這些協※商成果都受到各級黨委政府的高度重視,有效地∞吸收和運用到實際工作中。

                助推生態化大武漢▽建設。圍繞加快生態綠城建設,聚焦全市“四水共治”和“大湖+”等工作,積◆極助推東湖城市生態綠心建設與發展。就加強農村水利基礎設施建設,召開常委專題會議協商,提出統籌規劃發╲展、加大建設投入、健全建管機制以及提高堤垸防汛抗災科@學化水平等意見與建議。就我市湖泊水網聯通工程深入開展調研,推進調研成果轉化運用。落實市委工作部署,組織參與生態文明體制改革督查,推動工作落實。著力推動人居環境改善,針對城市生態環境中的汙染問題,組織開展湖泊汙染治理和水環境保護、大氣汙染治理和空氣質量改善、餐廚垃圾處理和市容環境整治等系列協商活動,提△出整改意見,為黨政部門改進工作提供服務。

                聚力“長江新城”選址論證。圍繞▼規劃建設世界一流城市亮點區塊,就加快長江新城規劃建設提出建議案,組織委員和專家學者、有關職能部●門,嚴謹⌒ 細致地推進長江新城規劃選址研究。暢通↑渠道廣集民意,組織專家█座談研討,實地考察調研『論證,提出研究選址方案,為市委作出重大←決策提供了可靠依據。在此基礎上組織召開常委會議,委員們就“高標準規劃建設長江新城”,進一步提出了加強規劃編制、創新㊣ 體制機制、打造高端產業等重要意見和建議。通過∩不懈努力和各方的積極配合,“長江新城”選址論證工作在上半年順利完成,形成專題報告,並由大发快三主席會議成員向市委常委會作出了專題匯報。長江新城規劃選址研究,充分體現了市委的高◆瞻遠矚,得到社會各界廣泛贊譽,《人民政協報》頭版報道了〗協商民主的“武漢實踐”。

                二、健全界別協商工作♂機制,提高界別ξ組織化程度,豐富界別協商活動形式

                嚴格落實《界別協商活動實♂施辦法》,按照相關形式、程序和方法,組織界別協商」活動,全年組織開展︾各類界別協商活動共計4次。

                學習借鑒全國政協和省政協界別協商∮座談會經驗,研究界別協商形式,完善⌒ 界別協商制度,規範界別協商的主體、工作程序、方法和工作保㊣障。全年共組織♂開展界別協商活動4次,協商內容︼涵蓋經濟、文化、社會↑和民生建設等方面,以小題議大事,積極為我市各■項事業發展建良言、獻良策。組織民革界別圍繞“百萬大學生留漢工程實施”議題,召開界別※協商座談會,提出健全勞動力市場、引進高端人才與城市合夥人、打通大學生㊣ 留漢新渠道、建№設大學之城等建議,積極為實現我市“5年留住100萬大學生”的目標匯∏智聚力。組●織農工黨界別圍繞“推進智慧健康養老建設”議題,召開界別協商座談會,從加快醫養★融合、搭建管理∮平臺、打造“互聯網+居家養老”模式等方面,為市委、市政府提出有價值、切實可行的意見和建議。組織共青團和青聯♂界別圍繞“青少年網絡安全教育和犯〖罪預防”議題,召開界別協商座談會,針對面臨的難點問題,提出打造輿情監測體系凈化青少▲年網絡空間等⊙一系列意見建議,受到市政府相▲關部門的積極采納。組織宗教界別圍繞“歸元文化商務區建設”議題,召開界別協商座談會,提出融合歸元文化特色與現代商業服務業的體系建設▂的意見建議,不僅為大歸元片區的建設發展提出了很多建〓設性的建議,更促進了我市宗教和順、社會和諧。


                 

                重要事項

                工作內容及目標

                完成情況

                1

                貫徹新發展理念,積極建言“三化”大武漢建設
                 

                充分發揮人民政協作為協商民主重要渠道和專門協商機構的作用,圍●繞加快建設現代化、國際化、生態化大武漢,組織開展⊙重大協商活動8次;組織開展“長江新城”選址論證。 

                全年共組織開】展重大協商活動9次。組織召開大发快三十三屆一次全會。組織召開兩次市長與政協委員協商座談會。組織召開市領導和港澳委員協商座談會。召開了3次常委會議,分別是二季度常〗委會,圍繞“長江新城規劃建設工作”開展協商;三季度常委會,圍繞“加快湖北自∴貿區武漢片區建設,提〖升武漢對外開放水平”開展協商;四季度常委會,圍繞大发快三十三屆二次會議相關事宜開展協商。組織召開常委專題協商會議,圍繞“加強水利基礎設∮施建設,提高農村防汛抗災綜合能力”開展協商。組織召開◣專題協商座談會,圍繞“研究討論2017年政府工作報告(征求意見稿)”議題開展協商。 

                2

                健全∏界別協商工作機制,提高界別組織化程度,豐富界別協商活動形式

                 

                嚴格落實《界別協商活動實施辦法》,按照相關形式、程序和方法,組織界別協商活動,全年組織開展各類界別協商活動共計4次。

                 

                全年共組織開展界別協商活動4次,協商內容涵蓋經濟、文化、社會和民生建設等方面,以小題議大事,積極為我市各項事業發展建良言、獻良策。組織民革界別圍繞“百萬大學生留漢工程實施”議題,召開界別協商座談會,提出健全勞動力市場、引進高端人才與城市合夥人、打通大學生留漢新渠道、建設大學之城等建議,積極為實現我市“5年留住100萬大學生”的目∩標匯智聚力。組織農工黨界別圍繞“推進智慧健康養老建設”議題,召開界別協商座談會,從加快醫養融合、搭建管理平臺、打造“互聯網+居家養老”模式等方面,為市委、市政府提出有價值、切實可行的意見和建議。組織共青團和青聯界別圍繞Ψ ①“青少年網絡安全教育和犯罪預防”議題,召開界別協商座談會,針對面臨的難點問題,提出打造輿情監測體系凈化青少年網絡空間等一系列意見建議,受到市政府相關部門的積極采納。組織宗教界別圍繞“歸元文化商務區建設”議題,召開界別協商座談會,提出融合歸元文化特色與現代商業服務業的體系建設的意〗見建議卐,不僅為大歸元片區的建設發展提出了很多建▂設性的建議,更促進了我市宗教和順、社會和諧。

                3

                組織開展對口█協商Ψ 和民主評議↑活動 

                緊扣發展環境和重大建設問題,與政府有關部門組織開展①對口協商和民主評議活動5次。 

                開展對口協商▼和民主評議活動7次。其中,對口協商活動4次,評議監督▽活動3次。嚴格落實《中共武漢市委關於加強人民政協政治協商的意見》,按照規定程序,組織開展對口協商和民主評議活動。圍繞“文化消費試點城市建設♂”開展對口協商,提出推進㊣ 文化供給側改革,大力發展文化事業和文化產業,加快文化與旅遊融合,豐富大眾文化等建議Ψ ,得到市政府領導的充分肯定。圍繞“歷史文化街區和古村落保護”開展對口協商,提出對文物古跡、歷史建築、非物質文化遺產進行搶救性修復和保護的建議,為我市歷史文化保護提供了有力的智力支持。圍繞“中國制造2025試點城市建設”開展對口協商,組織委員視察武昌造船廠,並聯合市經信委與市工商聯共同研討☆中國制造2025體系,為推動我市積極參與中國制造2025試點城市建設貢獻才智。圍繞“重點立法項目”開展對口協商,重點對市政府正在審查的《武漢市民辦█培訓機構管理暫行辦法》進行立法協商,提出規範民辦培訓機構辦學行為、維護受教育者合法權益、促進民辦教育事業發展等建議,得到了市法制辦認真研究和采納。

                圍繞“財政年度預算執行和重大專項資金使用情況”組織民主評議,提出了強】化公共財政理念、積極涵養稅源、完善財政保障體系建設、發揮財政資金杠桿作★用、提升財政管理規範化水平等意見建議,民主評議報告直報市委↘、市政府主要領導。圍繞“三鄉工程”組織評議卐監督視察,實地掌握我市實施“三鄉工程”對“三農”工作∑ 的影響,提出提質擴面、加快推進美麗鄉村建設等建議,積極助推了▲我市落實中央提出的鄉村振興△戰略實施。圍繞“全市中層處(室)作風建設評議”組織評議監督,認真落實市委交辦任務,積極參與全市監督工」作,成立9個工作組,組織委員對市直機◇關228個中層處室跟蹤評議,督促被評部門改進作風、提高服務效能。 

                第五部分  名詞解釋

                ()財政撥款收入:指單位從本級財政部門取得的財政撥款。

                ()各支出功能分類科目(到項級)

                1.一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項):反映行政〗單位(包括實行公務員管理的事業單『位)的基本支出。

                2.一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公▲務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

                3.一般公共服務支出(類)政協事務(款)機關服務(項):反映為行政單位(包括實行公】務員管理的事業單位)提供後勤服務的各類〖後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置的項級科ξ 目中反映。未單設項級科目的,在“其他”項級科目︽中反映。

                4.一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項):反映各級政協召開政治協商會議等專們會議的支出。

                5.一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項):反映政協委員開展各類視察的支出。

                6.一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項):反映政協為參政議政進行調●研,檢查等方面的支出。

                7.一般公共服務支出(類)政協事務(款)事業運行(項):反映事業單位︾的基本支出,不包括行政單位( 包括實行々公多員管理的事業單位) 後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

                8.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):反映由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的◣專項業務支出。

                9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

                10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位』開支的離退休經費。

                11.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險↑繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人ξ員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

                12.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政♀部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離ω 休人員待遇的醫療經費。

                13.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助@ 經費。

                14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本◆工資和津貼補貼以及規定比例為職工︽繳納的住房公積金。

                15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按ㄨ房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人◥員)發放的租金補貼。

                16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按♂房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(合武警)向轉役復員離退休人員發放◤的用於購買住房的補貼。

                ()年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使∮用的資金。

                ()基本支出:指單位為保障其機︾構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                ()項目支出:指單位為√完成特定行政任務和事業發展目↘標在基本支出之外所發生的支出。

                ()“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國()費用反映單位公務出★國()的國♀際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費⊙反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路◎費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單ㄨ位按規定開支的各類公務接待(含外賓接□待)費用。

                ()機關運行經費:指為保障行政單︽位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公』用房水電費、辦公◥用房物業管理費、委托業務☉費、公務用車運行維護費以及其◣他費用。

                中國人民政治協商會議武漢市委員會辦公廳項目支出績效自評報告

                 


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